2017年11月26日-12月1日,苏州金鼎会计师事务所对开发及建发公司2017年度内控工作开展情况进行了审计,此次审计工作在公司各部门的协同配合下圆满完成。
此次内控审计,公司财审部在为审计人员及时提供审计所需的各项资料的同时协同公司各部门积极配合审计,协助审计人员对公司内控制度在各业务流程中的执行情况进行了详尽的分析和梳理,识别出了公司重要业务流程中存在的控制风险,保障了内控审计工作的顺利开展。
此次内控审计工作对进一步完善公司内部控制制度建设,提升公司内部管理水平及财务风险防范能力具有重要意义。
供稿:财务审计部